中国石化:上半年净利润313.38亿元,同比下滑24.7%
中国石化25日披露半年报,公司上半年营业收入14989.96亿元,同比增长15.3%;净利润313.38亿元,同比下滑24.7%。
业绩摘要:
按照国际财务报告准则,公司实现营业收入达人民币1.50万亿元,经营规模保持增长;经营收益为人民币491亿元,同比下跌20.2%。本公司股东应占利润为人民币322亿元,同比减少24.0%。基本每股收益为人民币0.266元(2018年上半年为人民币0.350元)。
按照中国企业会计准则,营业利润人民币492亿元,同比减少27.6%。归属于母公司股东的净利润为人民币313亿元,同比下跌24.7%。基本每股收益为人民币0.259元(2018年上半年为人民币0.344元)。
按照国际财务报告准则,本报告期末资产负债率为52.5%,剔除新租赁准则影响,资产负债率与去年底基本持平,公司财务状况稳健;现金及现金等价物(含定期存款)1,631亿元,公司现金流充裕。
公司董事会决定派发中期股息每股人民币0.12元。
勘探及开发业务
上半年实现油气当量产量226.63百万桶,同比增长0.9%,其中境内原油产量124.05百万桶,实现小幅增长,海外原油产量17.63百万桶,天然气产量5,095亿立方英尺,同比增长7.0%。
2019年上半年该事业部经营收入为人民币1,038亿元,同比增长18.1%,主要归因于天然气、LNG销售价格及销量同比增长。2019年上半年油气现金操作成本为美金16.5元╱吨,同比下降2.6%。2019年上半年该事业部实现息税前利润(EBIT)人民币80亿元,同比大幅增长1,078.3%。经营收益为人民币62亿元,同比大幅增加。主要归因于该事业部精细油田开发,努力增产天然气,强化成本费用控制,有效提升了盈利能力。
炼油业务
上半年加工原油1.24亿吨,同比增长2.7%,生产成品油7,894万吨,同比增长3.4%,其中汽油产量增长4.3%,煤油产量增长7.9%。
2019年上半年该事业部经营收入为人民币5,978亿元,同比增长0.8%。
2019年上半年公司炼油毛利为人民币383元╱吨,同比减少人民币161元╱吨,同比下降29.6%。主要归因于受进口原油贴水上升、海外运保费上涨、人民币汇率贬值等影响,原油采购成本同比上升,同时,石脑油、液化气等其他石油精炼产品价差同比大幅收窄。2019年上半年该事业部实现EBIT人民币186亿元,经营收益为人民币191亿元。
营销及分销业务
上半年,成品油总经销量12,691万吨,同比增长9.6%,其中境内成品油总经销量9,177万吨,同比增长3.8%。
2019年上半年,该事业部经营收入为人民币6,918亿元,同比增长3.5%,主要归因于成品油销量同比增加。2019年上半年该事业部非油业务收入为人民币167亿元,利润为人民币19亿元,同比增长11.8%。2019年上半年该事业部实现EBIT人民币164亿元,经营收益为人民币147亿元,主要归因于境内成品油市场竞争激烈,零售端价差收窄的影响。
化工业务
上半年乙烯产量616万吨,同比增长6.5%。同时,上半年化工产品经营总量为4,869万吨,同比增长14.4%。
2019年上半年该事业部经营收入为人民币2,605亿元,同比增长1.6%。主要归因于化工产品经营规模扩大。2019年上半年该事业部实现EBIT人民币138亿元,经营收益为人民币119亿元,主要归因于化工产品市场竞争激烈,供应充裕,产品毛利降低。
资本支出
上半年资本支出人民币428.78亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币200.64亿元,主要用于胜利、西北等原油产能建设,涪陵、威荣等页岩气产能建设,推进天然气管道和储气库以及境外油气项目建设等;炼油板块资本支出人民币87.79亿元,主要用于中科炼化项目建设,天津、镇海、洛阳、茂名等炼油结构调整项目建设;营销及分销板块资本支出人民币80.71亿元,主要用于成品油库、管道及加油(气)站等项目建设;化工板块资本支出人民币56.74亿元,主要用于中科、镇海、武汉等炼化项目建设;总部及其他资本支出人民币2.90亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。
业务展望
在勘探及开发方面,下半年计划生产原油142百万桶,其中,境内125百万桶,境外17百万桶,生产天然气5,070亿立方英尺。
在炼油方面,下半年计划加工原油1.24亿吨。
在营销及分销方面,下半年计划境内成品油经销量9,112万吨。
在化工方面,下半年计划生产乙烯604万吨。